Auditorias Controlaría General de Cuentas
Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento del 1 de enero al 31 de diciembre 2021
Informe de Auditoría Financiera y de cumplimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Informe de Auditoria Financiera y de Cumplimiento del 1 de enero al 31 de diciembre 2019.
Informe de Auditoria 2018 Auditoria Financiera y de Cumplimiento
Auditorias Internas 2021 AL 2022
INFORME AUDITORIA INTERNA A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMBUSTIBLE Y VEHICULOS 2022
INFORME AUDITORIA INTERNA A DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEPTIEMBRE 2021 A OCTUBRE 2022
INFORME AUDITORIA INTERNA A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SEPTIEMBRE 2021 A AGOSTO 2022
INFORME DE AUDITORIA INTERNA A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 31 DE MAYO 2022
INFORME DE AUDITORIA INTERNA A RECURSOS HUMANOS DEL 1 JULIO 2021 AL 31 DE MARZO 2022
INFORME DE AUDITORIA INTERNA A DIRECCIÓN TÉCNICA DE ENERO A DICIEMBRE 2021
Auditorias Internas 2020 y 2021
Informe de Auditoria Interna Informe CAI-00001 a DIRECCIÓN FINANCIERA 2021
Informe de Auditoria Interna Informe CUA 101266 mayo 2021
INFORME 101267 PROGRAMAS ESPECIALES
INFORME DE AUDITORIA INTERNA A RECURSOS HUMANOS CUA 101269
INFORME DE AUDITORIA INTERNA A ACTIVOS FIJOS 2021
INFORME DE AUDITORIA INTERNA A COMPRAS 2021
INFORME DE AUDITORIA INTERNA A BODEGA DE BIENES, SUMINISTROS Y MATERIALES 2021
Auditorias Internas 2019 y 2020
Informe de Auditoria de la Ejecución Presupuestaría de los Renglones 131, 133, 134, 135 y 141
Informe Área de Recursos Humanos
Informe Área de Compras, primer cuatrimestre
Informe Área de Territorialidad y Políticas en Discapacidad (Promotores)
Informe Evaluación Área de Compras, segundo cuatrimestre
Informe Evaluación Área de Bodega de bienes, suministros y materiales.